国控江苏召开应收账款对账结果汇报评审会暨一年以上应收风险督导会
12月11日,国控江苏财务管理中心召开2024年应收账款对账结果汇报评审会暨一年以上应收风险督导会,旨在进一步压实各公司主体责任,明确应收账款管理工作的方向和重点。国控江苏财务总监徐科、财务管理中心总经理徐萍、各子公司财务总监及相关财务人员共60余人参加。
会上,国控江苏应收经理杨翠华对本次应收账款对账交叉检查工作的共性问题作分析,传达应收账款最新管控要求。各子公司财务总监对本次应收账款对账确权专项行动实施情况及一年以上应收压降进展作汇报,针对工作中存在的不足进行讨论并分享工作经验。
徐萍指出,各子公司应建立常态化自查机制,增进相互间对账经验的交流与分享,以提升管理效能,优化工作流程。针对本次交叉检查发现的问题应立行立改,确保整改到位。
徐科强调,应收账款对账工作是一项长期且系统的工程。财务总监应深入一线,秉持求真务实的精神,积极推进应收对账确权工作落地见效;要切实履行岗位职责,严控应收账款规模,保障资金安全,提高管理效率。
未来,国控江苏将以此为契机,持续完善管理机制,加强风险防控体系建设,为公司高质量发展提供坚实保障。
审 核:袁俊杰
素材来源:财务管理中心
版面编辑:陈 旭
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